APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 596.473.895,00 | Rp 1.186.821.437,00
Rp 596.473.895,00 | Rp 1.186.821.437,00
Belanja Desa
Rp 571.500.945,00 | Rp 1.031.912.775,00
Rp 571.500.945,00 | Rp 1.031.912.775,00
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp -154.908.662,00
Rp 0,00 | Rp -154.908.662,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 419.139.800,00 | Rp 791.685.000,00
Rp 419.139.800,00 | Rp 791.685.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 40.704.892,00
Rp 0,00 | Rp 40.704.892,00
Alokasi Dana Desa
Rp 176.877.000,00 | Rp 353.754.000,00
Rp 176.877.000,00 | Rp 353.754.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 457.095,00 | Rp 677.545,00
Rp 457.095,00 | Rp 677.545,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 211.052.900,00 | Rp 487.815.325,00
Rp 211.052.900,00 | Rp 487.815.325,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 291.992.000,00 | Rp 371.391.050,00
Rp 291.992.000,00 | Rp 371.391.050,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 32.500.000,00 | Rp 73.500.000,00
Rp 32.500.000,00 | Rp 73.500.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 17.956.045,00 | Rp 52.000.000,00
Rp 17.956.045,00 | Rp 52.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 18.000.000,00 | Rp 47.206.400,00
Rp 18.000.000,00 | Rp 47.206.400,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIMPU UTARATAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.186.143.892,00 | 596.016.800,00 | 590.127.092,00 | 50,25% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 791.685.000,00 | 419.139.800,00 | 372.545.200,00 | 52,94% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 40.704.892,00 | 0,00 | 40.704.892,00 | 0,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 353.754.000,00 | 176.877.000,00 | 176.877.000,00 | 50,00% | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 677.545,00 | 457.095,00 | 220.450,00 | 67,46% | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 677.545,00 | 457.095,00 | 220.450,00 | 67,46% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.186.821.437,00 | 596.473.895,00 | 590.347.542,00 | 50,26 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 487.815.325,00 | 211.052.900,00 | 276.762.425,00 | 43,26% | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 385.459.563,00 | 175.857.900,00 | 209.601.663,00 | 45,62% | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 22.674.292,00 | 0,00 | 22.674.292,00 | 0,00% | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 28.730.600,00 | 19.500.000,00 | 9.230.600,00 | 67,87% | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 50.950.870,00 | 15.695.000,00 | 35.255.870,00 | 30,80% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 371.391.050,00 | 291.992.000,00 | 79.399.050,00 | 78,62% | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 42.200.000,00 | 20.100.000,00 | 22.100.000,00 | 47,63% | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 46.600.000,00 | 21.300.000,00 | 25.300.000,00 | 45,71% | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 260.391.050,00 | 240.992.000,00 | 19.399.050,00 | 92,55% | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 20.200.000,00 | 9.600.000,00 | 10.600.000,00 | 47,52% | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 73.500.000,00 | 32.500.000,00 | 41.000.000,00 | 44,22% | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 66.500.000,00 | 31.500.000,00 | 35.000.000,00 | 47,37% | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 7.000.000,00 | 1.000.000,00 | 6.000.000,00 | 14,29% | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 52.000.000,00 | 17.956.045,00 | 34.043.955,00 | 34,53% | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 10.000.000,00 | 9.988.000,00 | 12.000,00 | 99,88% | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 27.000.000,00 | 7.968.045,00 | 19.031.955,00 | 29,51% | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00% | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 47.206.400,00 | 18.000.000,00 | 29.206.400,00 | 38,13% | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 11.206.400,00 | 0,00 | 11.206.400,00 | 0,00% | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 36.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 50,00% | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.031.912.775,00 | 571.500.945,00 | 460.411.830,00 | 55,38 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 154.908.662,00 | 24.972.950,00 | 129.935.712,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 13.428.338,00 | 0,00 | 13.428.338,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 13.428.338,00 | 0,00 | 13.428.338,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 168.337.000,00 | 0,00 | 168.337.000,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 168.337.000,00 | 0,00 | 168.337.000,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -154.908.662,00 | 0,00 | -154.908.662,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 24.972.950,00 | -24.972.950,00 | |||||